审计报告的作用(在资本市场上审计很重要)

1. 审计报告的作用,在资本市场上审计很重要?

在资本市场,就拿A股市场来说。上市公司经过一个财年的运营,通常都会发布年度财务报告,全面披露公司经营、财务情况,供报表使用者(政府、投资者、金融机构、社会等)参阅。

报表使用者参阅的财务报告,都是经独立第三方审计鉴证过的审计报告。

因为审计——

1.能对公司运营及成果作出客观的评价。保证上市公司输出的信息数据资料真实完备。

2.能保障投资者的合法权益不受侵犯。

3.能促进上市公司加强内部治理,提升经营效益。

4.能维护经济秩序有效运行,加强公司社会责任感。

5.能有效帮助公司投融资,利于公司进一步做大做强。

看个案例:

这是乐视网300104的2017年度审计报告。审计意见为“无法表示意见”。

报表使用者一看就明白乐视网存在重大问题。

上述列出了问题存在的方面。报表使用者一目了然,知道该如何抉择对乐视网的态度。同时上市公司本身也清楚该怎么去解决问题,以挽救公司和投资者的信心。

上图是乐视网300104在二级市场的股价表现。更是对审计报告评价结论——“无法表示意见”的最好诠释。

谢谢阅读!

审计报告的作用(在资本市场上审计很重要)

2. 县审计局怎么样?

收入稳定,不错

主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3. 被审计单位的会计责任和审计人员的审计责任分别是什么?

根据《独立审计基本准则》的规定,被审计单位负有以下会计责任:建立和健全本单位的内部控制制度;保护本单位的资产安全和完整;保证提交审计的会计资料真实、合法和完整。如果被审计单位管理当局未正确履行其职责,注册会计师按照独立审计准则的要求实施审计仍不能合理保证被审计后的会计报表中无重大差错,会计报表使用者因根据审计报告进行管理决策失误,其责任则应由被审计单位承担,而不应由注册会计师承担。被审计单位的会计责任应写入审计业务约定书中,以示负责。

审计责任是注册会计师对委托人和被审计单位应尽的义务,是审计职业赖以生存和发展的基础。我国《独立审计基本准则》规定:“按照独立审计准则的要求出具审计报告,保证审计报告的真实性、合法性是注册会计师的审计责任。” 另根据第九条规定:“注册会计师的审计意见应合理地保证会计报表使用人确定已审计会计报表的可靠程度,但不应被认为是对被审计单位持续经营能力及经营效率、效果所做出的承诺。”

4. 会计师事务所审计报告有带条码和不带条码之分吗?

没有。财务审计报告由具有审计资格的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的内控制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。有防伪标识省份的会计师事务所的审计报告都应该粘贴防伪标识,不粘贴为假报告。会计师事务所主要审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律和法规规定的其他业务等。扩展资料审计报告分为四类:

一、无保留意见:是指注册会计师对被审计单位的会计报表,依照审计准则的要求进行审查后确认:被审计单位采用的会计处理方法遵循了会计准则及有关规定;会计报表反映的内容符合被审计单位的实际情况;会计报表内容完整清楚等,因而对被审计单位的会计报表无保留地表示满意。无保留意见意味着注册会计师认为会计报表能满足非特定多数利害关系人的共同需要。

二、保留意见:是指注册会计师对会计报表的反映有所保留的审计意见。注册会计师经过审计后,认为被审计单位会计报表的反映就其整体而言是恰当的,但还存在着个别重要财务会计事项的处理或个别重要会计报表项目的编制不符合、个别会计处理方法的选用不符合一贯性原则等情况出具的审计报告。四、无法表示意见:是指注册会计师说明其对被审计单位会计报表的合法性、公允性和一贯性无法发表意见。注册会计师在审计过程中,由于审计范围受到委托人、被审计单位或客观环境的严重限制,不能获取必要的审计证据,以致无法对会计报表整体反映发表审计意见时,应当出具无法表示意见的审计报告。

5. 审计报告和税务报表不一致有税务风险吗?

要看具体情况。

1.如果审计报告数据与企业年度汇算报送税务机关的财务报表数据有差异有税务风险。按规定企业上报税务机关的财务报表应与财务报表数据一致,不一致一般情况应以审计的为准。

2.如果只是审计报告与企业上报税务机关的财务报表不一致,企业汇算清缴时将年度申报表主表数据按审计报告数据进行了更改,只是上报税务机关的财务报表在审计之前的报表,导致的差异,就不会有什么税务风险。

3.按规定企业经审计后财务报表数据发生了变化,如果以前已将年度财务报表上报了税务机关,应进行更正补充申报。

如有疑问,欢迎咨询!

6. 为什么公司要请会计师事务所来审计?

公司要请会计师事务所来审计有以下几方面的情况:

1.当地税局要求必须有会计师事务所出具的审计报告:

2,各股东要求:财务报表使用者往往有着各自的利益,且这种利益与被审计单位管理层的利益大不相同。出于对自身利益的关心,财务报表使用者常常担心管理层提供带有偏见、不公正甚至欺诈性的财务报表。为此,他们往往向外部注册会计师寻求鉴证服务。

3,财务信息的重要性。财务报表是财务报表使用者进行经济决策的重要信息来源,在有些情况下,还是唯一的信息来源。在进行投资、贷款和其他决策时,财务报表使用者期望财务报表中的信息十分翔实、丰富,并且期望注册会计师确定被审计单位是否按照公认会计原则编制财务报表。

4,复杂性。由于会计业务的处理及财务报表的编制日趋复杂,财务报表使用者因缺乏会计知识而难以对财务报表的质量做出评估,所以他们要求注册会计师对财务报表的质量进行鉴证。

第四,间接性。绝大多数财务报表使用者都远离客户,这种地域的限制导致财务报表使用者不可能接触到编制财务报表所依据的会计记录,即使财务报表使用者可以获得会计记录并对其进行审查,也往往由于时间和成本的限制,而无法对会计记录做有意义的审查。在这种情况下,使用者有两种选择,一是相信这些会计信息的质量;二是依赖第三者鉴证报表。显然,使用者喜欢选择第二种方式。

7. 审计是做什么的?

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企业财务审计,是企业审计机构按照企业管理的有关规定对企业财务情况进行的审计和监督,是针对企业各项财务收支活动实施的监督评价措施。目的在于真实反映企业财务状况,发现企业经营活动中的问题,预防企业经营中的违纪行为,保证企业正常经营活动的运行,更好地服务企业的发展。

一、企业财务审计中问题分析

(一)审计职能定位

从实际来看,现阶段不少企业财务审计工作人员在管理上依旧采用以前的观念并且还缺乏独立审计部门,这样一来会导致审计职能应审计工作职能往财务会计靠而得不到发挥出来。其次,由于落后理念所致不少企业财务审核工作仅是处理各种报表、现金流以及库存等财务数据而没有去考核管理成效。

(二)财务审计执行力度问题

部分企业管理各方面较为健全,因此其拥有独立财务审计部门以及相关工作规程等。然而却在人员专业技能水平及综合素质等方面差强人意,并且很多财务问题地发现均是在事后财务调查才知道,这就意味着企业财务审计缺乏事前预警功能。不仅如此,不少企业的审计工作缺乏系统性以及组织性的职称,缺乏结构性基础,从而导致企业审计工作难以得到落实,且无法将问题的责任与范围予以明确,使得财务审计的工作价值无法得到体现。

(三)审计独立性发挥问题

部分企业管理人员由于缺乏对财务审计工作正确的认识而导致财务审计未能获得授权,从而致使审计工作进度被滞后。另外,部分财务审计人员工作上因为受到诸如害怕管理人员责备等因素所致而使得他们无法公正客观的开展审核工作。比如:进行审计工作时审计人员会受利益或人际关系的影响而无法独立开展审计监督工作,从而使审计程序流于形式,审计部门形同虚设。甚至有些审计人员只是走走过场,真正审计结果受上级领导约束,使审计人员的精神及信心受到严重打击。再者,由于种种主客观因素存在,部分企业财务审计人员的工作往往无法保持独立性。

二、应对策略

(一)建立完整的网络审计标准

对于企业来说,要建立完整的网络审计标准,进而保证财务审计的精准度,对其进行相应的约束,确保审计工作的科学性。从传统的企业财务审计标准中可以看出,问题相对较多,而且在网络发达的今天也无法符合其自身的发展。因此,通过现在网络发达的今天来说,就要建立完整的审计标准,进而保证审计水平的加强。

(二)相关财务工作者计算机技术的提升

在财务审计的过程中,要加强网络技术的应用,并且还要提升专业财务审计工作者的计算机操作水准,进而保证能够科学利用网络技术进行财务审计的工作,保证财务信息的精准性以及科学性。相关的财务工作者要通过相关计算机软件解决财务审计的问题,防止成本的增加。

(三)运用先进数据录入技术,规避风险

在存储数据时,通过对现代网络技术的运用,能够有效防止攻击,为让数据提供安全的存储环境,还要配置相应的软硬件设备部。企业要尽快设置专用局域网,从而有效提升安全性。在录入数据的过程中,必须进行扫描,同时对原始凭证采取压缩存盘方式,并通过自动转账功能,避免录入数据时产生错误,消除企业财务审计工作中的风险。此外,还要做好对重要数据的认证,防止出现人为恶意篡改数据的问题。对于一些重要的机密文件,既要提升其保密性,还要及时备份,避免文件不慎丢失。

(四)合理采用审计方法

面对着不断变化的审计环境,审计人员要采取相应的审计方法。审计人员在改进审计程序或审计方法时,需要先通过企业相关负责人的批准,并作出相关的记录。在企业财务审计工作中,为更好的使用好现代网络技术,审计单位要加强与财务审计人员的联系,并重视保存好原始数据,为今后数据的调整提供保障。

(五)对财务审计程序进行相应的完善

在对财务审计的程序规划的时候,要保证其具有一定的针对性。保证特有的审计以及检查的程序,并且还要对被审计的相关单位权限进行合理的设置检查,对问题进行合理的查处。在财务审计的过程中对相关的计算方法以及计算软件和电子账目进行合理的对照,保证其自身的合理性。而且还要通过对其自身的真实程度以及资产和负债等等进行合理的检查,保证网络技术的充分利用,进而保证财务审计工作的效率。

三、结语

企业财务审计监督是对企业生产经营活动、财务收支活动进行的监督和评价,是保障企业健康发展的重要措施。因此,做好财务审计监督工作是加强企业管理的必要组成部分。在实际工作中,许多企业的财务审计监督工作受到各种因素的影响,制约了工作的开展,审计监督的作用没有得到充分的发挥。分析企业财务审计监督工作中的问题,目的是针对问题找出应对的措施。这些措施还需要审计监督人员从企业的实际情况出发,在工作中加以实践和运用。同时应当对工作方法、措施不断进行总结和探索,逐步提高财务审计监督水平。

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